党的二十届中央纪委二次全会对推动完善各类监督贯通协调机制作出部署,强调要发挥党内监督主导作用,促进党内监督与审计监督、财会监督、统计监督等有机贯通、形成合力。DB真人游戏平台在与市委巡察办联合印发《关于建立市委巡察机构与市财政局工作协调机制的意见》基础上,积极推动财会监督与纪检监察发现问题整改贯通协同形成强劲合力,体现财政担当夯实主责主业。一是对市监察委员会两次监察建议反馈的规范单位公务接待和财务报销问题做到立行立改。局党组在收到监察建议的第一时间印发自查整改通知,要求市级部门和县区对监察建议反馈的问题迅速开展自查。10天后印发重点检查通知,抽调精干力量组成4个检查组对22个市级部门(单位)和3个县区实施重点检查。7天后向市纪委报送检查情况问题台账。对检查发现问题,能当场纠错的问题全部做到立行立改,需要事后规范警示的问题已分别出具检查结论正在整改落实,对1个重点问题单位组织开展“回头看”,复查整改效果明显。二是对市纪委督办的财会监督专项行动发现问题一对一建立台账实行销号督办。涉及的地方政府债务管理违法违规问题,对新增或少报漏报隐性债务的问题,项目单位已按要求迅速提供补充资料;超进度付款问题,部分项目实际建设进度已撵齐资金支出进度;涉及化债不实问题,对确无凭证资料的由项目单位在系统中做红冲处理,已整改到位。市级部门检查发现的往来资金长期挂账不清理等问题均已整改销号,县区检查发现的资产处置收入未及时上缴等问题均已整改到位。三是充分彰显党建的政治引领作用和党风廉政建设的监督保障作用。局党组将廉政风险防控与优化业务流程、防范资金风险、改进完善财政内部管理、关心爱护财政干部、提高财政工作透明度、服务群众最后一公里相结合,着力构建全方位、多层次的内控体制机制。在内控考评体系中专门设置内部监督指标,重点对各科室单位开展内控日常检查及改进完善管理情况,巡察、审计、财政专项检查等内外部监督发现问题整改落实情况,内控风险事件报告和责任追究落实情况进行考核评价,加强与驻局纪检监察组日常沟通,形成同向发力、协作互动的工作格局,构筑起防控财政资金和财政干部“双安全”的生命线。